Р Е Ш Е Н И Е 05.06.2019 г. № 186 Об исполнении бюджета Посевкинского сельского поселения за 2018год
СОВЕТ народных депутатов
ПОСЕВКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Грибановского МУНИЦИПАЛЬНОГО района
Воронежской области
Р Е Ш Е Н И Е
« 27» 12. 2012 года № 164
с. Посевкино
О бюджете Посевкинского сельского поселения на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Посевкинского сельского поселения Грибановского муниципального района Воронежской области, Совет народных депутатов Посевкинского сельского поселения
РЕШИЛ:
1. Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2013 год:
1.1. прогнозируемый общий объём доходов бюджета поселения в сумме 1861,6 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы в сумме 918,7 тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из областного бюджета, в сумме 55,9 тыс. рублей, из районного бюджета, в сумме 862,8 тыс.рублей;
1.2. общий объём расходов бюджета поселения в сумме 1891,6 тыс. рублей;
1.3. прогнозируемый дефицит бюджета поселения в сумме 30,0 тыс. рублей;
2. Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2014 год и на 2015 год:
2.1. прогнозируемый общий объём доходов бюджета поселения на 2014 год в сумме 1734,1 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы в сумме 784,7 тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из областного бюджета, в сумме 57,5 тыс. рублей, из районного бюджета, в сумме 727,2 тыс. рублей, и на 2015 год в сумме 1774,6 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы в сумме 818,2 тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из областного бюджета, в сумме 57,6 тыс. рублей, из районного бюджета, в сумме 760,6 тыс. рублей;
2.2. общий объём расходов бюджета поселения на 2014 год в сумме 1828,9 тыс. рублей, в том числе условно утверждённые расходы в сумме 45,7 тыс. рублей, и на 2015 год в сумме 1870,1 тыс. рублей, в том числе условно утверждённые расходы в сумме 93,5 тыс. рублей.
2.3. прогнозируемый дефицит бюджета поселения на 2014 год в сумме 94,8 тыс. рублей и на 2015 год в сумме 95,5 тыс. рублей;
3. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета поселения на 2013 год и на плановый периоды 2014 и 2015 годов согласно приложению 1 к настоящему Решению.
4. Утвердить нормативы отчислений неналоговых доходов бюджета Посевкинского сельского поселения на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов согласно приложению 2 к настоящему Решению.
5. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Посевкинского сельского поселения Грибановского муниципального района согласно приложению 3 к настоящему Решению.
6. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета поселения согласно приложению 4 к настоящему Решению.
7. Установить, что средства, полученные муниципальными казенными учреждениями от оказания платных услуг, после уплаты налогов и сборов и иных обязательных платежей в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, безвозмездных поступлений и иной приносящей доход деятельности, поступают на единый счет доходов бюджета поселения в Управлении Федерального казначейства Воронежской области и расходуются муниципальными бюджетными учреждениями в соответствии со сметами доходов и расходов, утвержденными в порядке, определяемом главными распорядителями средств бюджета поселения. Средства, полученные от приносящей доход деятельности, не могут направляться муниципальными бюджетными учреждениями на создание других организаций, покупку ценных бумаг и размещаться на депозиты в кредитных организациях.
8. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета поселения:
8.1. на 2013 год согласно приложению 5 к настоящему Решению;
8.2. на 2014 и 2015 годы согласно приложению 6 к настоящему Решению.
9. Утвердить распределение ассигнований из бюджета поселения по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета:
9.1. на 2013 год согласно приложению 7 к настоящему Решению;
9.2. на 2014 и 2015 годы согласно приложению 8 к настоящему Решению.
10. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реализацию ведомственных целевых программ на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов согласно приложению 9 к настоящему Решению.
11. Установить, что органы местного самоуправления Посевкинского сельского поселения не вправе принимать решения, приводящие к увеличению в 2013 году численности муниципальных служащих Посевкинского сельского поселения и работников муниципальных учреждений Посевкинского сельского поселения, за исключением установленных федеральным, региональным законодательством и нормативно-правовыми актами муниципального района случаев передачи отдельных государственных полномочий Российской Федерации, органов государственной власти Воронежской области и Грибановского муниципального района органам местного самоуправления Посевкинского сельского поселения, осуществляемых за счет межбюджетных трансфертов из областного и районного бюджетов.
12. Утвердить объем иных межбюджетных трансфертов, выделяемых из бюджета Посевкинского сельского поселения бюджету Грибановского муниципального района, и направляемых на финансирование расходов, связанных с передачей части полномочий органов местного самоуправления сельского поселения органам местного самоуправления Грибановского муниципального района:
12.1. на участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселений на 2013 год в сумме 3,7 тыс. рублей, на 2014 год в сумме 3,7 тыс. рублей, на 2015 год в сумме 3,7 тыс. рублей;
12.2. на осуществление мероприятий в области архитектуры, градостроительства и земельного контроля за использованием земель на 2013 год в сумме 3,7 тыс. рублей, на 2014 год в сумме 3,7 тыс. рублей, на 2015 год в сумме 3,7 тыс. рублей;
12.3. на организацию и осуществление мероприятий межпоселенческого характера по работе с детьми и молодежью на 2013 год в сумме 3,0 тыс. рублей, на 2014 год в сумме 3,0 тыс. рублей, на 2015 год в сумме 3,0 тыс. рублей;
12.4. на развитие массовой физической культуры и спорта на 2013 год в сумме 8,4 тыс. рублей, на 2014 год в сумме 8,4 тыс. рублей, на 2015 год в сумме 8,4 тыс. рублей;
13. Установить, что остатки средств бюджета поселения по состоянию на 1 января 2013 года, образовавшиеся в связи с неполным использованием бюджетных ассигнований по средствам, поступившим в 2012 году из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, направляются в 2013 году в соответствии со статьей 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
14. Установить, что остатки средств бюджета поселения на начало текущего финансового года могут направляться администрацией Посевкинского сельского поселения в текущем финансовом году на покрытие временных кассовых разрывов.
15. Установить в соответствии с Положением «О бюджетном процессе в Посевкинском сельском поселении» следующие основания для внесения изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета поселения, связанные с особенностями исполнения бюджета поселения и (или) распределения бюджетных ассигнований, без внесения изменений в решение о бюджете Посевкинского сельского поселения:
15.1. направление остатков средств бюджета поселения, предусмотренных пунктом 13;
15.2. изменение бюджетной классификации Российской Федерации в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.
16. Установить, что администрация Посевкинского сельского поселения в соответствии с Положением «О бюджетном процессе в Посевкинском сельском поселении» увеличивает с соответствующим внесением изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджетные ассигнования получателям средств бюджета поселения сверх утвержденных Решением о бюджете поселения на сумму средств, поступивших в бюджет поселения, и остатков средств бюджета поселения по состоянию на 1 января 2013 года, сложившихся от данных поступлений в 2012 году:
- от оказания подведомственными бюджетными учреждениями платных услуг, безвозмездных поступлений и иной приносящей доход деятельности;
- от физических лиц (населения) и владельцев (пользователей) газифицируемых объектов и подключающихся к централизованному водоснабжению, расположенных на территории населенных пунктов Посевкинского сельского поселения.
17. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2013 года.
Глава Посевкинского О.А. Слизова
сельского поселения
Приложение 1
к решению Совета народных депутатов
Посевкинского сельского поселения
« 27» 12. 2012 года № 164
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета поселения на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов
(тыс.рублей)
№ п/п
Наименование
Код классификации
Сумма
2013
год2014
год2015
год1
2
3
4
5
6
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ
01 00 00 00 00 0000 000
30,0
94,8
95,5
1
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
01 05 00 00 00 0000 000
30,0
94,8
95,5
Увеличение остатков средств бюджетов
01 05 00 00 00 0000 500
1861,6
1734,1
1774,6
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений
01 05 02 01 10 0000 510
1861,6
1734,1
1774,6
Уменьшение остатков средств бюджетов
01 05 00 00 00 0000 600
1891,6
1828,9
1870,1
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов
01 05 02 01 05 0000 610
1891,6
1828,9
1870,1
Приложение 2
к решению Совета народных депутатов
Посевкинского сельского поселения
« 27» 12. 2012 года № 164
Нормативы РАСПРЕДЕЛЕНИЯ неналоговых доходов
бюджета Посевкинского СЕЛЬСКОГО поселения на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов
в процентах
Код бюджетной классификации
Наименование дохода
Нормативы отчислений
1 13 00000 00 0000 000
В ЧАСТИ ДОХОДОВ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
1 13 01995 10 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов поселений и компенсации затрат бюджетов поселений (для учреждений культуры)
100
1 14 00000 00 0000 000
В ЧАСТИ ДОХОДОВ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
1 14 03050 10 0000 410
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы поселений (в части реализации основных средств по указанному имуществу)
100
1 14 03050 10 0000 440
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы поселений (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу)
100
1 17 00000 00 0000 000
В ЧАСТИ ПРОЧИХ НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ
1 17 01050 10 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений
100
1 17 05050 10 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений
100
Приложение 3
к решению Совета народных депутатов
Посевкинского сельского поселения
Грибановского муниципального района
« 27» 12. 2012 года № 164
ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АдминистраторОВ доходов бюджета Посевкинского СЕЛЬСКОГО поселения Грибановского муниципального района
Код бюджетной классификации РФ
Наименование дохода
Администратора
дохода
Доходов бюджета муниципального района
Администрация Посевкинского сельского поселения
Грибановского муниципального района
914
1 08 04020 01 0000 110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий
914
1 11 05025 10 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности поселений (за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений)
914
1 11 05035 10 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений)
914
1 11 08050 10 0000 120
Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в залог, в доверительное управление
914
1 11 09045 10 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных предприятий, в том числе казенных)
914
1 12 05050 10 0000 120
Плата за пользование водными объектами, находящимися в собственности поселений
914
1 13 01995 10 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов поселений
914
1 14 02050 10 0000 410
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части реализации основных средств по указанному имуществу
914
1 14 02050 10 0000 440
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части реализации материальных запасов по указанному имуществу
914
1 14 02052 10 0000 410
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) в части реализации основных средств по указанному имуществу
914
1 14 02052 10 0000 440
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) в части реализации материальных запасов по указанному имуществу
914
1 14 02053 10 0000 410
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части реализации основных средств по указанному имущ.
914
1 14 02053 10 0000 440
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части реализации материальных запасов по указанному имуществу
914
1 14 03050 10 0000 410
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы поселений (в части реализации основных средств по указанному имуществу)
914
1 14 03050 10 0000 440
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы поселений (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу)
914
1 14 04050 10 0000 420
Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности поселений
914
1 14 06025 10 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности поселений (за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений)
914
1 15 02050 10 0000 140
Платежи, взимаемые организациями поселений за выполнение определенных функций
914
1 16 18050 10 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов поселений)
914
1 16 21050 10 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты поселений
914
1 16 23050 10 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получатели средств бюджетов поселений
914
1 16 32050 10 0000 140
Возмещение сумм, израсходованных незаконно или не по целевому назначению, а также доходов, полученных от их использования (в части бюджетов поселений)
914
1 17 01050 10 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений
914
1 17 05050 10 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений
914
2 02 01001 10 0000 151
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
914
2 02 01003 10 0000 151
Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
914
2 02 01999 10 0000 151
Прочие дотации бюджетам поселений
914
2 02 02999 10 0000 151
Прочие субсидии бюджетам поселений
914
2 02 03015 10 0000 151
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
914
2 02 03029 10 0000 151
Субвенции бюджетам поселений на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования
914
2 02 04 012 10 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня
914
2 02 04 014 10 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
914
2 02 04 999 10 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений
914
2 07 05000 10 0000 180
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений
Приложение 4
к решению Совета народных депутатов
Посевкинского сельского поселения
от « 27» 12. 2012 года № 164
Перечень главных администраторов источников внутреннего
финансирования дефицита бюджета поселения
Код главы
Код группы, подгруппы, статьи и вида источников
Наименование
Администрация Посевкинского сельского поселения Грибановского муниципального района
914
01 05 02 01 10 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений
914
01 05 02 01 10 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений
Приложение 5
к решению Совета народных депутатов
Посевкинского сельского поселения
от « 27» 12. 2012 года № 164
Ведомственная структура расходов бюджета поселения на 2013 год
Наименование
ГРБС
Рз
ПР
ЦСР
ВР
Сумма (тыс.рублей)
ВСЕГО
1891,6
Общегосударственные вопросы
914
01
1118,3
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
914
01
04
1118,3
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
914
01
04
002 00 00
1118,3
Центральный аппарат
914
01
04
002 04 00
648,7
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями
914
01
04
002 04 00
100
552,4
Расходы на выплату персоналу муниципальных органов
914
01
04
002 04 00
120
552,4
Фонд оплаты труда и страховые взносы
914
01
04
002 04 00
121
552,4
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
914
01
04
002 04 00
200
95,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
914
01
04
002 04 00
240
95,7
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
914
01
04
002 04 00
242
20,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
914
01
04
002 04 00
244
75,7
Иные бюджетные ассигнования
914
01
04
002 04 00
800
0,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей
914
01
04
002 04 00
850
0,6
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
914
01
04
002 04 00
852
0,6
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования)
914
01
04
002 08 00
469,6
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями
914
01
04
002 08 00
100
469,6
Расходы на выплату персоналу муниципальных органов
914
01
04
002 08 00
120
469,6
Фонд оплаты труда и страховые взносы
914
01
04
002 08 00
121
469,6
Национальная оборона
914
02
00
000 00 00
000
55,9
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
914
02
03
000 00 00
000
55,9
Руководство и управление в сфере установленных функций
914
02
03
001 00 00
000
48,1
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
914
02
03
001 36 00
000
48,1
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями
914
02
03
001 36 00
100
48,1
Расходы на выплату персоналу муниципальных органов
914
02
03
001 36 00
120
48,1
Фонд оплаты труда и страховые взносы
914
02
03
001 36 00
121
48,1
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
914
02
03
001 36 00
200
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
914
02
03
001 36 00
240
7,8
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
914
02
03
001 36 00
242
2,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
914
02
03
001 36 00
244
5,8
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
914
03
3,7
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
914
03
09
3,7
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий
914
03
09
218 00 00
3,7
Специальные мероприятия
914
03
09
218 65 00
3,7
Межбюджетные трансферты
914
03
09
218 65 00
500
3,7
Иные межбюджетные трансферты
914
03
09
218 65 00
540
3,7
Национальная экономика
914
04
3,7
Другие вопросы в области национальной экономики
914
04
12
3,7
Реализация государственных функций в области национальной экономики
914
04
12
340 00 00
3,7
Мероприятия по землеустройству и землепользованию
914
04
12
340 03 00
3,7
Межбюджетные трансферты
914
04
12
340 03 00
500
3,7
Иные межбюджетные трансферты
914
04
12
340 03 00
540
3,7
Жилищно-коммунальное хозяйство
914
05
18,0
Благоустройство
914
05
03
18,0
Целевые программы муниципальных образований
914
05
03
795 00 00
18,0
Муниципальная целевая программа "Благоустройство и озелениние территории Посевкинского сельского поселения Грибановского муниципального района Воронежской области на 2012-2015 годы"
914
05
03
795 00 00
18,0
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
914
05
03
795 00 00
200
18,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
914
05
03
795 00 00
240
18,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
914
05
03
795 00 00
244
18,0
Образование
914
07
3,0
Молодежная политика и оздоровление детей
914
07
07
3,0
Организационно-воспитательная работа с молодежью
914
07
07
431 00 00
3,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи
914
07
07
431 01 00
3,0
Межбюджетные трансферты
914
07
07
431 01 00
500
3,0
Иные межбюджетные трансферты
914
07
07
431 01 00
540
3,0
Культура, кинематография
914
08
680,6
Культура
914
08
01
680,6
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии
914
08
01
440 00 00
680,6
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
914
08
01
440 99 00
408,8
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями
914
08
01
440 99 00
100
301,9
Расходы на выплаты персрналу казенных учреждений
914
08
01
440 99 00
110
301,9
Фонд оплаты труда и страховые взносы
914
08
01
440 99 00
111
301,9
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
914
08
01
440 99 00
200
101,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
914
08
01
440 99 00
240
101,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
914
08
01
440 99 00
244
101,2
Иные межбюджетные ассигнования
914
08
01
440 99 00
800
5,7
Уплата налогов, сборов и иных платежей
914
08
01
440 99 00
850
5,7
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
914
08
01
440 99 00
852
5,7
Библиотеки
914
08
01
442 00 00
000
271,8
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
914
08
01
442 99 00
000
271,8
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями
914
08
01
442 99 00
100
256,2
Расходы на выплаты персрналу казенных учреждений
914
08
01
442 99 00
110
256,2
Фонд оплаты труда и страховые взносы
914
08
01
442 99 00
111
256,2
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
914
08
01
442 99 00
200
15,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
914
08
01
442 99 00
240
15,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
914
08
01
442 99 00
244
15,6
Физическая культура и спорт
914
11
8,4
Массовый спорт
914
11
02
8,4
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия
914
11
02
512 00 00
8,4
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма
914
11
02
512 97 00
8,4
Межбюджетные трансферты
914
11
02
512 97 00
500
8,4
Иные межбюджетные трансферты
914
11
02
512 97 00
540
8,4
Приложение 6
к решению Совета народных депутатов
Посевкинского сельского поселения
от « 27» 12. 2012 года № 164
Ведомственная структура расходов бюджета поселения на плановый период 2014 и 2015 годов
Сумма (тыс.рублей)
Наименование
ГРБС
Рз
ПР
ЦСР
ВР
2014 год
2015 год
ВСЕГО
1783,2
1776,6
Общегосударственные вопросы
914
01
1040,9
1040,9
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
914
01
04
1040,9
1040,9
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
914
01
04
002 00 00
1040,9
1040,9
Центральный аппарат
914
01
04
002 04 00
571,3
571,3
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями
914
01
04
002 04 00
100
552,4
552,4
Расходы на выплату персоналу муниципальных органов
914
01
04
002 04 00
120
552,4
552,4
Фонд оплаты труда и страховые взносы
914
01
04
002 04 00
121
552,4
552,4
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
914
01
04
002 04 00
200
18,9
18,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
914
01
04
002 04 00
240
18,9
18,9
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
914
01
04
002 04 00
242
13,6
13,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
914
01
04
002 04 00
244
5,3
5,3
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования)
914
01
04
002 08 00
469,6
469,6
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями
914
01
04
002 08 00
100
469,6
469,6
Расходы на выплату персоналу муниципальных органов
914
01
04
002 08 00
120
469,6
469,6
Фонд оплаты труда и страховые взносы
914
01
04
002 08 00
121
469,6
469,6
Национальная оборона
914
02
00
000 00 00
000
57,5
57,6
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
914
02
03
000 00 00
000
57,5
57,6
Руководство и управление в сфере установленных функций
914
02
03
001 00 00
000
57,5
57,6
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
914
02
03
001 36 00
000
57,5
57,6
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями
914
02
03
001 36 00
100
49,6
49,6
Расходы на выплату персоналу муниципальных органов
914
02
03
001 36 00
120
49,6
49,6
Фонд оплаты труда и страховые взносы
914
02
03
001 36 00
121
49,6
49,6
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
914
02
03
001 36 00
200
7,9
8,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
914
02
03
001 36 00
240
7,9
8,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
914
02
03
001 36 00
242
2,1
2,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
914
02
03
001 36 00
244
5,8
5,8
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
914
03
3,7
3,7
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
914
03
09
3,7
3,7
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий
914
03
09
218 00 00
3,7
3,7
Специальные мероприятия
914
03
09
218 65 00
3,7
3,7
Межбюджетные трансферты
914
03
09
218 65 00
500
3,7
3,7
Иные межбюджетные трансферты
914
03
09
218 65 00
540
3,7
3,7
Национальная экономика
914
04
3,7
3,7
Другие вопросы в области национальной экономики
914
04
12
3,7
3,7
Реализация государственных функций в области национальной экономики
914
04
12
340 00 00
3,7
3,7
Мероприятия по землеустройству и землепользованию
914
04
12
340 03 00
3,7
3,7
Межбюджетные трансферты
914
04
12
340 03 00
500
3,7
3,7
Иные межбюджетные трансферты
914
04
12
340 03 00
540
3,7
3,7
Образование
914
07
3,0
3,0
Молодежная политика и оздоровление детей
914
07
07
3,0
3,0
Организационно-воспитательная работа с молодежью
914
07
07
431 00 00
3,0
3,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи
914
07
07
431 01 00
3,0
3,0
Межбюджетные трансферты
914
07
07
431 01 00
500
3,0
3,0
Иные межбюджетные трансферты
914
07
07
431 01 00
540
3,0
3,0
Культура, кинематография
914
08
666,0
659,3
Культура
914
08
01
666,0
659,3
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии
914
08
01
440 00 00
666,0
659,3
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
914
08
01
440 99 00
403,1
403,1
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями
914
08
01
440 99 00
100
301,9
301,9
Расходы на выплаты персрналу казенных учреждений
914
08
01
440 99 00
110
301,9
301,9
Фонд оплаты труда и страховые взносы
914
08
01
440 99 00
111
301,9
301,9
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
914
08
01
440 99 00
200
101,2
101,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
914
08
01
440 99 00
240
101,2
101,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
914
08
01
440 99 00
244
101,2
101,2
Библиотеки
914
08
01
442 00 00
000
262,9
256,2
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
914
08
01
442 99 00
000
262,9
256,2
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями
914
08
01
442 99 00
100
256,2
256,2
Расходы на выплаты персрналу казенных учреждений
914
08
01
442 99 00
110
256,2
256,2
Фонд оплаты труда и страховые взносы
914
08
01
442 99 00
111
256,2
256,2
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
914
08
01
442 99 00
200
6,7
0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
914
08
01
442 99 00
240
6,7
0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
914
08
01
442 99 00
244
6,7
Физическая культура и спорт
914
11
8,4
8,4
Массовый спорт
914
11
02
8,4
8,4
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия
914
11
02
512 00 00
8,4
8,4
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма
914
11
02
512 97 00
8,4
8,4
Межбюджетные трансферты
914
11
02
512 97 00
500
8,4
8,4
Иные межбюджетные трансферты
914
11
02
512 97 00
540
8,4
8,4
Приложение 7
к решению Совета народных депутатов
Посевкинского сельского поселения
от « 27» 12. 2012 года № 164
Распределение ассигнований из бюджета поселения на 2013 год по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов
Наименование
Рз
ПР
ЦСР
ВР
Сумма (тыс.рублей)
ВСЕГО
1891,6
Общегосударственные вопросы
01
1118,3
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
01
04
1118,3
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
01
04
002 00 00
1118,3
Центральный аппарат
01
04
002 04 00
648,7
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями
01
04
002 04 00
100
552,4
Расходы на выплату персоналу муниципальных органов
01
04
002 04 00
120
552,4
Фонд оплаты труда и страховые взносы
01
04
002 04 00
121
552,4
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
01
04
002 04 00
200
95,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
01
04
002 04 00
240
95,7
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
01
04
002 04 00
242
20,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
01
04
002 04 00
244
75,7
Иные бюджетные ассигнования
01
04
002 04 00
800
0,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей
01
04
002 04 00
850
0,6
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
01
04
002 04 00
852
0,6
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования)
01
04
002 08 00
469,6
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями
01
04
002 08 00
100
469,6
Расходы на выплату персоналу муниципальных органов
01
04
002 08 00
120
469,6
Фонд оплаты труда и страховые взносы
01
04
002 08 00
121
469,6
Обеспечение проведения выборов и референдумов
01
07
0,0
Проведение выборов и референдумов
01
07
020 00 00
0,0
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
01
07
020 00 00
200
0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
01
07
020 00 00
240
0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
01
07
020 00 00
244
Национальная оборона
02
00
000 00 00
000
55,9
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
02
03
000 00 00
000
55,9
Руководство и управление в сфере установленных функций
02
03
001 00 00
000
55,9
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
02
03
001 36 00
000
55,9
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями
02
03
001 36 00
100
48,1
Расходы на выплату персоналу муниципальных органов
02
03
001 36 00
120
48,1
Фонд оплаты труда и страховые взносы
02
03
001 36 00
121
48,1
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
02
03
001 36 00
200
7,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
02
03
001 36 00
240
7,8
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
02
03
001 36 00
242
2,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
02
03
001 36 00
244
5,8
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
03
3,7
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
03
09
3,7
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий
03
09
218 00 00
3,7
Специальные мероприятия
03
09
218 65 00
3,7
Межбюджетные трансферты
03
09
218 65 00
500
3,7
Иные межбюджетные трансферты
03
09
218 65 00
540
3,7
Национальная экономика
04
3,7
Другие вопросы в области национальной экономики
04
12
3,7
Реализация государственных функций в области национальной экономики
04
12
340 00 00
3,7
Мероприятия по землеустройству и землепользованию
04
12
340 03 00
3,7
Межбюджетные трансферты
04
12
340 03 00
500
3,7
Иные межбюджетные трансферты
04
12
340 03 00
540
3,7
Жилищно-коммунальное хозяйство
05
18,0
Благоустройство
05
03
18,0
Целевые программы муниципальных образований
05
03
795 00 00
18,0
Муниципальная целевая программа "Благоустройство и озелениние территории Посевкинского сельского поселения Грибановского муниципального района Воронежской области на 2012-2015 годы"
05
03
795 00 00
18,0
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
05
03
795 00 00
200
18,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
05
03
795 00 00
240
18,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
05
03
795 00 00
244
18,0
Образование
07
3,0
Молодежная политика и оздоровление детей
07
07
3,0
Организационно-воспитательная работа с молодежью
07
07
431 00 00
3,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи
07
07
431 01 00
3,0
Межбюджетные трансферты
07
07
431 01 00
500
3,0
Иные межбюджетные трансферты
07
07
431 01 00
540
3,0
Культура, кинематография
08
680,6
Культура
08
01
680,6
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии
08
01
440 00 00
680,6
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
08
01
440 99 00
408,8
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями
08
01
440 99 00
100
301,9
Расходы на выплаты персрналу казенных учреждений
08
01
440 99 00
110
301,9
Фонд оплаты труда и страховые взносы
08
01
440 99 00
111
301,9
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
08
01
440 99 00
200
101,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
08
01
440 99 00
240
101,2
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
08
01
440 99 00
242
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
08
01
440 99 00
244
101,2
Иные межбюджетные ассигнования
08
01
440 99 00
800
5,7
Уплата налогов, сборов и иных платежей
08
01
440 99 00
850
5,7
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
08
01
440 99 00
852
5,7
Библиотеки
08
01
442 00 00
000
271,8
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
08
01
442 99 00
000
271,8
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями
08
01
442 99 00
100
256,2
Расходы на выплаты персрналу казенных учреждений
08
01
442 99 00
110
256,2
Фонд оплаты труда и страховые взносы
08
01
442 99 00
111
256,2
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
08
01
442 99 00
200
15,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
08
01
442 99 00
240
15,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
08
01
442 99 00
244
15,6
Физическая культура и спорт
11
8,4
Массовый спорт
11
02
8,4
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия
11
02
512 00 00
8,4
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма
11
02
512 97 00
8,4
Межбюджетные трансферты
11
02
512 97 00
500
8,4
Иные межбюджетные трансферты
11
02
512 97 00
540
8,4
Приложение 8
к решению Совета народных депутатов
Посевкинского сельского поселения
от « 27» 12. 2012 года № 164
Распределение ассигнований из бюджета поселения на плановый период 2014 и 2015 годов по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов
Сумма (тыс.рублей)
Наименование
Рз
ПР
ЦСР
ВР
2014 год
2015 год
ВСЕГО
1783,2
1776,6
Общегосударственные вопросы
01
1040,9
1040,9
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
01
04
1040,9
1040,9
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
01
04
002 00 00
1040,9
1040,9
Центральный аппарат
01
04
002 04 00
571,3
571,3
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями
01
04
002 04 00
100
552,4
552,4
Расходы на выплату персоналу муниципальных органов
01
04
002 04 00
120
552,4
552,4
Фонд оплаты труда и страховые взносы
01
04
002 04 00
121
552,4
552,4
210
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
01
04
002 04 00
200
18,9
18,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
01
04
002 04 00
240
18,9
18,9
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
01
04
3 04 00
242
13,6
13,6
221
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
01
04
002 04 00
244
5,3
5,3
220,300
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования)
01
04
002 08 00
469,6
469,6
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями
01
04
002 08 00
100
469,6
469,6
Расходы на выплату персоналу муниципальных органов
01
04
002 08 00
120
469,6
469,6
Фонд оплаты труда и страховые взносы
01
04
002 08 00
121
469,6
469,6
210
Национальная оборона
02
00
000 00 00
000
57,5
57,6
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
02
03
000 00 00
000
57,5
57,6
Руководство и управление в сфере установленных функций
02
03
001 00 00
000
57,5
57,6
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
02
03
001 36 00
000
57,5
57,6
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями
02
03
001 36 00
100
49,6
49,6
Расходы на выплату персоналу муниципальных органов
02
03
001 36 00
120
49,6
49,6
Фонд оплаты труда и страховые взносы
02
03
001 36 00
121
49,6
49,6
210
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
02
03
001 36 00
200
7,9
8,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
02
03
001 36 00
240
7,9
8,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
02
03
001 36 00
242
2,1
2,2
221
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
02
03
001 36 00
244
5,8
5,8
220,300
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
03
3,7
3,7
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
03
09
3,7
3,7
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий
03
09
218 00 00
3,7
3,7
Специальные мероприятия
03
09
218 65 00
3,7
3,7
Межбюджетные трансферты
03
09
218 65 00
500
3,7
3,7
Иные межбюджетные трансферты
03
09
218 65 00
540
3,7
3,7
ГО ЧС
Национальная экономика
04
3,7
3,7
Другие вопросы в области национальной экономики
04
12
3,7
3,7
Реализация государственных функций в области национальной экономики
04
12
340 00 00
3,7
3,7
Мероприятия по землеустройству и землепользованию
04
12
340 03 00
3,7
3,7
Межбюджетные трансферты
04
12
340 03 00
500
3,7
3,7
Иные межбюджетные трансферты
04
12
340 03 00
540
3,7
3,7
Арх.
Образование
07
3,0
3,0
Молодежная политика и оздоровление детей
07
07
3,0
3,0
Организационно-воспитательная работа с молодежью
07
07
431 00 00
3,0
3,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи
07
07
431 01 00
3,0
3,0
Межбюджетные трансферты
07
07
431 01 00
500
3,0
3,0
Иные межбюджетные трансферты
07
07
431 01 00
540
3,0
3,0
Молод. полит.
Культура, кинематография
08
666,0
659,3
Культура
08
01
666,0
659,3
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии
08
01
440 00 00
666,0
659,3
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
08
01
440 99 00
403,1
403,1
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями
08
01
440 99 00
100
301,9
301,9
Расходы на выплаты персрналу казенных учреждений
08
01
440 99 00
110
301,9
301,9
Фонд оплаты труда и страховые взносы
08
01
440 99 00
111
301,9
301,9
клубы 210
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
08
01
440 99 00
200
101,2
101,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
08
01
440 99 00
240
101,2
101,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
08
01
440 99 00
244
101,2
101,2
клубы 220,300
Библиотеки
08
01
442 00 00
000
262,9
256,2
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
08
01
442 99 00
000
262,9
256,2
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями
08
01
442 99 00
100
256,2
256,2
Расходы на выплаты персрналу казенных учреждений
08
01
442 99 00
110
256,2
256,2
Фонд оплаты труда и страховые взносы
08
01
442 99 00
111
256,2
256,2
библ. 210
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
08
01
442 99 00
200
6,7
0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
08
01
442 99 00
240
6,7
0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
08
01
442 99 00
244
6,7
библ. 220,300
Физическая культура и спорт
11
8,4
8,4
Массовый спорт
11
02
8,4
8,4
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия
11
02
512 00 00
8,4
8,4
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма
11
02
512 97 00
8,4
8,4
Межбюджетные трансферты
11
02
512 97 00
500
8,4
8,4
Иные межбюджетные трансферты
11
02
512 97 00
540
8,4
8,4
Спорт
Приложение 9
к решению Совета народных депутатов
Посевкинского сельского поселения
« 27» 12. 2012 года № 164
Распределение бюджетных ассигнований на реализацию ведомственных целевых программ на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов
тыс.рублей
№
Наименование программы
ЦСР
Рз
ПР
ВР
Главный распорядитель средств
2013 год
2014 год
2015 год
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ, всего
692,9
666,0
659,3
1
Муниципальная целевая программа "Благоустройство и озелениние территории Посевкинского сельского поселения Грибановского муниципального района Воронежской области на 2012-2015 годы"
7950000
18,0
0,0
0,0
в том числе:
Благоустройство
7950000
05
03
18,0
0,0
0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
7950000
05
03
244
914
18,0
Муниципальный заказчик:
Администрация Посевкинского сельского поселения Грибановского муниципального района
ВЕДОМСТВЕННЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ
2
Ведомственная целевая программа «Развитие и сохранение культуры Посевкинского сельского поселения Грибановского муниципального района Воронежской области на 2013-2015 годы»
440 00 00
674,9
666,0
659,3
в том числе:
Культура
440 00 00
08
Фонд оплаты труда и страховые взносы
440 99 00
08
01
111
914
301,9
301,9
301,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
440 99 00
08
01
244
914
101,2
101,2
101,2
Фонд оплаты труда и страховые взносы
442 99 00
08
01
111
914
256,2
256,2
256,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
442 99 00
08
01
244
914
15,6
6,7
Муниципальный заказчик:
Администрация Посевкинского сельского поселения Грибановского муниципального района